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上海市徐汇区向阳小学2017年度决算


作者/来源:[暂无]    发布时间:2018-09-13




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市徐汇区向阳小学


 

2017年度决算


 

 

 

 

 

第一部分 上海市徐汇区向阳小学概况

 

一、主要职能

 

二、机构设置

 

第二部分 上海市徐汇区向阳小学2017年度决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 上海市徐汇区向阳小学2017年度决算情况说明第四部分 名词解释


 

第一部分             上海市徐汇区向阳小学概况

 

 

一、主要职能

 

 

 

 

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

 

 

 

 

 

 

二、机构设置

 

 

 

根据上述职责,上海市徐汇区向阳小学设3个内设机构,包括:校长室、教导处和总务处。


第二部分

上海市徐汇区向阳小校2017年度决算表

 

 

2017年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

支出

 

 

 

 

 

项目

 

决算数

项目

 

决算数

一、财政拨款收入

 

3,521.57

一、一般公共服务支出

 

 

其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

 

21.06

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

 

五、教育支出

 

2,869.08

五、附属单位上缴收入

 

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

 

5.01

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

423.08

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

181.00

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

103.42

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

本年收入合计

 

3,547.64

本年支出合计

 

3,576.58

用事业基金弥补收支差额

 

 

结余分配

 

3.71

年初结转和结余

 

77.28

年末结转和结余

 

44.63

总计

 

3,624.92

总计

 

3,624.92


2017年度收入决算表

 

公开02

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入

财政拨款

上级补助

 

 

附属单位

 

 

 

 

 

 

 

 

事业收入

经营收入

其他收入

 

 

功能分类

 

 

 

 

 

科目名称

合计

收入

收入

上缴收入

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,547.64

3,521.57

21.06

0.00

 

 

5.01

 

205

 

 

 

 

教育支出

2,840.14

2,814.07

21.06

0.00

 

 

5.01

 

205

 

02

 

 

普通教育

2,818.14

2,792.07

21.06

0.00

 

 

5.01

 

205

 

02

 

02

小学教育

2,818.14

2,792.07

21.06

0.00

 

 

5.01

 

205

 

09

 

 

教育费附加安排的支出

22.00

22.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

205

 

09

 

99

其他教育费附加安排的支出

22.00

22.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

208

 

 

 

 

社会保障和就业支出

423.08

423.08

0.00

0.00

 

 

0.00

 

208

 

05

 

 

行政事业单位离退休

423.08

423.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

02

事业单位离退休

9.40

9.40

0.00

 

 

 

 

 

208

 

05

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

295.48

295.48

0.00

 

 

 

 

 

208

 

05

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

118.20

118.20

0.00

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

181.00

181.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

210

 

11

 

 

行政事业单位医疗

181.00

181.00

 

 

 

 

 

 

210

 

11

 

02

事业单位医疗

181.00

181.00

0.00

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

住房保障支出

103.42

103.42

0.00

0.00

 

 

0.00

 

221

 

02

 

 

住房改革支出

103.42

103.42

 

 

 

 

 

 

221

 

02

 

01

住房公积金

103.42

103.42

 

 

 

 

 

 


2017年度支出决算表

 

公开03

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出

 

 

上缴上级

 

对附属单

 

 

 

 

 

 

 

基本支出

项目支出

经营支出

位补助支

 

 

功能分类

 

 

合计

支出

 

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,576.58

3,444.16

132.42

 

 

 

 

205

 

 

 

 

教育支出

2,869.08

2,736.66

132.42

 

 

 

 

205

 

02

 

 

普通教育

2,861.58

2,736.66

124.92

 

 

 

 

205

 

02

 

02

小学教育

2,861.58

2,736.66

124.92

 

 

 

 

205

 

09

 

 

教育费附加安排的支出

7.50

0.00

7.50

 

 

 

 

205

 

09

 

99

其他教育费附加安排的支出

7.50

0.00

7.50

 

 

 

 

208

 

 

 

 

社会保障和就业支出

423.08

423.08

0.00

 

 

 

 

208

 

05

 

 

行政事业单位离退休

423.08

423.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

02

事业单位离退休

9.40

9.40

 

 

 

 

 

208

 

05

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

295.48

295.48

 

 

 

 

 

208

 

05

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

118.20

118.20

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

181.00

181.00

0.00

 

 

 

 

210

 

11

 

 

行政事业单位医疗

181.00

181.00

 

 

 

 

 

210

 

11

 

02

事业单位医疗

181.00

181.00

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

住房保障支出

103.42

103.42

0.00

 

 

 

 

221

 

02

 

 

住房改革支出

103.42

103.42

 

 

 

 

 

221

 

02

 

01

住房公积金

103.42

103.42

 

 

 

 

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

单位:万元,小数点保留两位

 

收入决算数

 

 

支出决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预

 

财政拨款

算财政拨款

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

3,521.57

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

2,799.57

2,799.57

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

423.08

423.08

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

181.00

181.00

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

103.42

103.42

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

3,521.57

本年支出合计

3,507.07

3,507.07

 

 

年初财政拨款结转和结余

16.00

年末财政拨款结转和结余

30.50

30.50

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

16.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

3,537.57

总计

3,537.57

3,537.57

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目编码

 

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

教育支出

2,799.57

2,719.31

80.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

02

 

 

普通教育

2,792.07

2,719.31

72.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

02

 

02

小学教育

2,792.07

2,719.31

72.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

09

 

 

教育费附加安排的支出

7.50

0.00

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

09

 

99

其他教育费附加安排的支出

7.50

0.00

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 

社会保障和就业支出

423.08

423.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

 

行政事业单位离退休

423.08

423.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

02

事业单位离退休

9.40

9.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

05

机关事业单位基本养老保险缴

295.48

295.48

 

 

 

 

费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

05

 

06

机关事业单位职业年金缴费支

118.20

118.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

181.00

181.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

11

 

 

行政事业单位医疗

181.00

181.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

11

 

02

事业单位医疗

181.00

181.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

住房保障支出

103.42

103.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

02

 

 

住房改革支出

103.42

103.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

02

 

01

住房公积金

103.42

103.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,507.07

3,426.81

80.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

工资福利支出

 

2,622.41

2,622.41

 

0.00

 

301

 

01

基本工资

 

399.23

399.23

 

 

 

301

 

02

津贴补贴

 

58.88

58.88

 

 

 

301

 

03

奖金

 

0.00

0.00

 

 

 

301

 

04

其他社会保障缴费

 

230.53

230.53

 

 

 

301

 

06

伙食补助费

 

0.00

0.00

 

 

 

301

 

07

绩效工资

 

1,434.14

1,434.14

 

 

 

301

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

315.88

315.88

 

 

 

301

 

09

职业年金缴费

 

126.36

126.36

 

 

 

301

 

99

其他工资福利支出

 

57.39

57.39

 

 

 

302

 

 

商品和服务支出

 

628.27

0.00

 

628.27

 

302

 

01

办公费

 

41.46

 

 

41.46

 

302

 

02

印刷费

 

10.79

 

 

10.79

 

302

 

03

咨询费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

04

手续费

 

0.43

 

 

0.43

 

302

 

05

水费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

06

电费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

07

邮电费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

08

取暖费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

09

物业管理费

 

87.37

 

 

87.37

 

302

 

11

差旅费

 

0.33

 

 

0.33

 

302

 

12

因公出国(境)费用

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

13

维修(护)费

 

128.59

 

 

128.59

 

302

 

14

租赁费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

15

会议费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

16

培训费

 

3.88

 

 

3.88

 

302

 

17

公务接待费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

18

专用材料费

 

25.61

 

 

25.61

 

302

 

24

被装购置费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

25

专用燃料费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

26

劳务费

 

19.76

 

 

19.76

 

302

 

27

委托业务费

 

0.85

 

 

0.85

 

302

 

28

工会经费

 

21.45

 

 

21.45

 

302

 

29

福利费

 

38.97

 

 

38.97

 

302

 

31

公务用车运行维护费

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

39

其他交通费用

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

40

税金及附加费用

 

0.00

 

 

0.00

 

302

 

99

其他商品和服务支出

 

248.78

 

 

248.78

 

303

 

 

对个人和家庭的补助

 

150.39

150.39

 

0.00

 

303

 

01

离休费

 

5.60

5.60

 

 

 

303

 

02

退休费

 

3.85

3.85

 

 

 

303

 

03

退职(役)费

 

0.00

0.00

 

 

 

303

 

04

抚恤金

 

32.00

32.00

 

 

 

303

 

05

生活补助

 

0.08

0.08

 

 

 

303

 

07

医疗费

 

0.00

0.00

 

 

 

303

 

08

助学金

 

0.84

0.84

 

 

 

303

 

09

奖励金

 

0.00

0.00

 

 

 

303

 

11

住房公积金

 

107.36

107.36

 

 

 

303

 

12

提租补贴

 

0.00

0.00

 

 

 

303

 

13

购房补贴

 

0.00

0.00

 

 

 

303

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

0.66

0.66

 

 

 

310

 

 

其他资本性支出

 

25.74

0.00

 

25.74

 

310

 

02

办公设备购置

 

10.42

 

 

10.42

 

310

 

03

专用设备购置

 

4.42

 

 

4.42

 

310

 

07

信息网络及软件购置更新

 

0.00

 

 

0.00

 

310

 

13

公务用车购置

 

0.00

 

 

0.00

 

310

 

19

其他交通工具购置

 

0.00

 

 

0.00

 

310

 

99

其他资本性支出

 

10.90

 

 

10.90

 

 

 

 

 

 

3,426.81

2,772.80

 

654.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

机关运行

 

合计

 

因公出国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费

经费

 

 

 

 

 

公务用车

公务用车

 

 

(境)费

 

 

 

决算数

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购置费

 

运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

 

决算数

预算数

决算数

预算数

 

决算数

预算数

 

决算数

预算数

 

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

3.16

 

0.00

0.00

0.00

2.00

 

0.00

0.00

 

0.00

2.00

 

0.00

1.16

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元,小数点保留两位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目编码

 

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

注:上海市徐汇区向阳小校2017年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分      上海市徐汇区向阳小学2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度收入支出总体情况说明

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度收入总计为3,624.92万元、支出总计为3,624.92万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加262.78万元。主要原因:教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

 

二、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度收入决算情况说明

 

 

本年收入合计3,547.64万元,其中:财政拨款收入3,521.57万元,占99.27%;上级补助收入21.06万元,占0.59%;其他收入5.01万元,占0.14%

 

 

三、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度支出决算情况说明

 

 

本年支出合计3,576.58万元,其中:基本支出3,444.16万元,占96.30%;项目支出132.42万元,占3.70%

 

 

四、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度财政拨款收支总决算3,537.57万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加253.77万元,增长7.73%。主要原因:教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

 

 

五、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,507.07万元,占本年支出合计的98.06%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加229.27万元,增长7.32%。主要原因:本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,507.07万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2,799.57万元,占79.83%;社会保障和就业支出(类)423.08万元,占12.06%;医疗卫生与计划生育支出(类)181万元,占5.16%;住房保障支出(类)103.42万元,占2.95%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,107.37万元,支出决算为3,507.07万元,完成年初预算的112.86%。决算数大于预算数的主要原因:本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。


1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:本单位的基本支出,校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为2404.48万元,支出决算为2,792.07万元。决算数大于预算数的主要原因:本单位教师绩效工资增资等。

 

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:本单位的新优质学校6万、德育管理与少先队工作研究实训基地20161.5万项目支出。年初预算为0万元,支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因:当年新增项目。

 

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:本单位离退休方面的支出。年初预算为8.49万元,支出决算为9.40万元。决算数大于预算数的主要原因:本单位离退休人员增加的补助支出。

 

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为295.49万元,支出决算为295.48万元。决算数小于预算数的主要原因:离休人员8月份病故,减少离休人员养老金。

 

 

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为118.2万元,支出决算为118.2万元。决算数和预算数持平。

 

 

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为177.29万元,支出决算为181万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整,增加基本医疗保险费支出。

 

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为103.42万元,支出决算为103.42万元。决算数和预算数持平。

 

六、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 

说明

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,426.81万元,包括人员经费2,772.80万元,公用经费654.01万元。基本支出中:

 

 

1.工资福利支出2,622.41万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

 

 

 

2.     商品和服务支出628.27万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。


3.     对个人和家庭的补助支出150.39万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 

 

4.     其他资本性支出25.74万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

七、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度三公经费财政拨款支出年初预算为3.16万元,

 

支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的

 

0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决

 

算为0万元,完成预算的0%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原

 

因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待等活动,三公经费支出减

 

少。

 

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.82万元,降低100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.82万元,降低100%;公务接待费支出决算减少0万元,降低0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务用车购置及运行维护费支出。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

 

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

 

 

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

 

公务用车购置支出为0万元。

 

公务用车运行维护支出0万元。

 

2017年,上海市徐汇区向阳小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

 

3、公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

 

 

八、关于上海市徐汇区向阳小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

 

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明


上海市徐汇区向阳小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况。

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度无机关运行经费支出。

 

(二)政府采购支出情况。

 

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度政府采购金额(以合同签订为准)16.91万元,其中:货物采购金额16.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

 

(三)国有资产占有使用情况。

 

截至20171231日,上海市徐汇区向阳小学共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。

 

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理情况。

 

上海市徐汇区向阳小学2017年度未开展绩效评价项目。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是:其他非财政专项资金。

 

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

 

出。

 

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十、三公经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。